一、財政收支情況
(一)公共財政收支基本概況
1月份,公共財政總收入完成219780萬元,占年初預算801075萬元的27.4%,同比增收54076萬元,增長32.6%;區級公共財政預算收入完成101309萬元,占年初預算392700萬元的25.8%,同比增收15268萬元,增長17.7%;上劃中央收入完成118471萬元,占年初預算408375萬元的29%,同比增收38808萬元,增長48.7%;當月收入增長,主要是免抵調增增值稅較上年增收18989萬元,新能源分成較上年增收40694萬元。
1月份,全區公共財政預算支出完成47125萬元,占總指標(包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標)8.9%,比上年同期減支908萬元,下降1.9%,其中:本級資金支出完成43656萬元,占年初預算及新增債券的10.9%,比上年同期增支5263萬元,增長13.7%;省市專項支出完成3469萬元,比上年同期減支6171萬元,下降64%。
圖1:近兩年財政總收入增幅對比
圖2:近兩年地方公共財政預算收入增幅對比
(二)全區政府性基金預算收支完成情況
1月份政府性基金收入完成2143萬元,占年初預算290483萬元的0.7%,同比減收87萬元,下降87.4%,其中:國有土地使用權出讓收入39萬元(補繳的土地價款39萬元)。
政府性基金支出完成16378萬元,占總指標(包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標)7.9%,比上年同期減支3466萬元,下降17.5%,主要是:國有土地使用權出讓收入安排的支出14048萬元,政府收費公路專項債券付息支出835萬元,其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出1255萬元,國有土地使用權出讓金債務付息支出223萬元,省市專項支出及其他支出17萬元。
二、全區財政預算執行情況及特點
(1)從收入結構上看:稅性收入比重下降。總收入中稅性收入完成211234.5萬元,增收67108萬元,增長46.6%,占總收入比重96.1%,較上年同期提高9.1個百分點;區級收入中稅性收入完成92764萬元,增收28300萬元,增長43.9%,占區級收入比重91.6%,較上年同期提高16.6個百分點。體現在:
一是受企業所得稅增收影響主體稅種總體增收。其中:增值稅收入完成30753萬元,比上年同期增收19828萬元,增長181.5%;企業所得稅收入完成53861萬元,比上年同期增收10342萬元,增長23.8%;個人所得稅收入完成1318萬元,比上年同期減收36萬元,下降2.7%。
二是小額稅種收入總體增收。其中:城市維護建設稅完成1900萬元,比上年同期增收674萬元,增長55%;土地增值稅完成-2512萬元,比上年同期減收2754萬元,下降1138%;資源稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、車船稅、環保稅等合計完成7048萬元,比上年同期增收442萬元,增長6.7%。
圖3:近二年公共財政收入同期對比分析表
三是非稅收入8545萬元,占年初預算49900萬元的17.1%,同比減收13032萬元,下降60.4%。其中:專項收入923萬元,比上年同期減收456萬元,下降33.1%;行政事業性收費完成12萬元,比上年同期減收40萬元,下降76.9%;罰沒收入完成90萬元,比上年同期減收10萬元,下降10%;國有資源(資產)有償使用收入完成7447萬元,比上年同期減收12598萬元,下降62.8%;其他收入完成73萬元,比上年同期增收72萬元,增長7200%。
(2)從財政支出上看:全區財政支出完成47125萬元,比上年同期減支908萬元,下降1.9%。按功能科目分類:一般公共服務支出完成4904萬元,同比減支1291萬元,下降20.8%;公共安全支出完成661萬元,同比減支604萬元,下降47.7%;教育支出完成11611萬元,同比減支1018萬元,下降8.1%;科學技術支出完成3605萬元,同比增支3455萬元,增長2303.3%;社會保障和就業支出完成14233萬元,同比增支5650萬元,增長65.8%;衛生健康支出完成940萬元,同比減支4787萬元,下降83.6%;節能環保支出完成33萬元,同比減支414萬元,下降92.6%;農林水支出完成4652萬元,同比減支1584萬元,下降25.4%;交通運輸支出完成151萬元,同比減支1167萬元,下降88.5%;資源勘探工業信息等支出完成2013萬元,同比增支1950萬元,增長3095.2%;糧油物資儲備支出完成218萬元,同比減支525萬元,下降70.7%。
圖4:近兩年區級公共財政預算支出同期對比分析表